Podatki 2026 – VAT, CIT, JPK_CIT, KSeF oraz zmiany proceduralne
Podatki 2026 – VAT, CIT, JPK_CIT, KSeF oraz zmiany proceduralne
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Podatki
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe, sprawozdawczość finansową oraz zarządzanie procesami podatkowymi w przedsiębiorstwach, w szczególności do:
- dyrektorów finansowych (CFO),
- głównych księgowych i zastępców głównych księgowych,
- kierowników działów finansowo-księgowych,
- specjalistów ds. podatków (VAT, CIT),
- pracowników działów księgowości i sprawozdawczości finansowej,
- kontrolerów finansowych i analityków finansowych,
- osób odpowiedzialnych za wdrożenie i obsługę KSeF oraz JPK_CIT,
- osób zarządzających ryzykiem podatkowym i compliance w organizacji,
- pracowników średnich i dużych przedsiębiorstw uczestniczących w procesach rozliczeń podatkowych i raportowania do administracji skarbowej.
- Minimalna liczba uczestników10
- Maksymalna liczba uczestników20
- Data zakończenia rekrutacji27-07-2026
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej i aktualnej wiedzy z zakresu podatków, obejmującej w szczególności zagadnienia VAT i CIT, obowiązki związane z raportowaniem JPK_CIT, zasady funkcjonowania KSeF oraz planowane zmiany proceduralne w prawie podatkowym.Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do prawidłowego stosowania nowych i zmienionych przepisów podatkowych w praktyce zawodowej, w tym do właściwego rozliczania podatków, sporządzania i przesyłania plików.
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Uczestnik poznaje zasady funkcjonowania KSeF, w tym przesyłanie i odbieranie faktur. | Wyjaśnia zasady ksef-u oraz wyjaśnia elementy faktur elektronicznych. | Test teoretyczny |
| Uczestnik definiuje pojęcia faktura pro-forma, uproszczona, VAT RR i korekta VAT RR oraz duplikat a nowy KSeF, | Potrafi scharakteryzować fakturę pro-formę, wskazuje jej elementy. | Test teoretyczny |
| Uczestnik dowiaduje się czy zmienią się regulacje określające termin wystawienia faktury | Potrafi przedstawić konkretne przepisy aktów prawnych które wyjaśniają termin wystawienia faktury. | Test teoretyczny |
| Uczestnik określa w jakich sytuacjach trzeba będzie wystawiać i przekazywać FV za pośrednictwem KSeF | Uczestnik prawidłowo identyfikuje sytuacje, w których faktura powinna zostać wystawiona i przekazana za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w tym: rozróżnia faktury objęte obowiązkiem KSeF od faktur papierowych lub wystawianych poza KSeF, wskazuje przypadki, w których możliwe są wyjątki (np. awaria, faktury konsumenckie – B2C, podatnicy zwolnieni podmiotowo), | Test teoretyczny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
I. Zmiany w podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2026 r.
- Przegląd najistotniejszych zmian w VAT z perspektywy dużych i średnich przedsiębiorstw
- Nowe obowiązki dotyczące ewidencji i raportowania VAT
- Istota obowiązku e-fakturowania w systemie KSeF, harmonogram obowiązków dla podatników, w tym duże firmy i pozostałe podmioty
- obowiązek wystawiania faktur w KSeF od 1 lutego/1 kwietnia 2026 r., w zależności od wielkości przedsiębiorstwa
- konieczność aktualizacji systemów finansowo-księgowych i workflow faktur
- nowe pola referencyjne w JPK_VDEK związane z KSeF i ich wpływ na rozliczenia
- Implementacja KSeF w praktyce – aktualne terminy, obowiązki dotyczące integracji, a także okres przejściowy dla sankcj
II. KSeF – obowiązkowe e-fakturowanie w praktyce
- Harmonogram obowiązkowego stosowania KSeF
- Zakres obowiązku i wyłączenia
- Wpływ KSeF na procesy księgowe, sprzedażowe i zakupowe
- Relacja KSeF – JPK – kontrole podatkowe
- Odpowiedzialność podatnika i sankcje po okresie przejściowym
III. VAT w obrocie międzynarodowym, imporcie i logistyce
- Import towarów i art. 33a ustawy o VAT
- rozliczanie podatku w deklaracji
- warunki formalne i ryzyko utraty uprawnienia
- Skład VAT
- zakres zastosowania i warunki korzystania
- wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa
- obowiązki ewidencyjne i kontrolne
- System TAX FREE i system kaucyjny
- e-odprawy TAX FREE – konsekwencje dla sprzedawców
- stawki VAT przy zmianach podatkowych
- zasady prowadzenia i archiwizacji ewidencji
IV. CIT – kluczowe zmiany operacyjne i konsekwencje dla polityk podatkowych
- Zmiany dotyczące przygotowywania i publikowania informacji o strategii podatkowej – zniesienie obowiązku dla dużych podatników
- Przegląd wybranych zmian w przepisach CIT
- Integracja procesów CIT z procesami VAT i JPK
V. JPK_CIT – nowy obowiązek raportowy od 2026 r.
- Podstawy prawne i cele wprowadzenia JPK_CIT
- Harmonogram wdrożenia dla poszczególnych grup podatników
- Zakres raportowanych danych:
- JPK_KR_PD
- JPK_ST_KR
- Wpływ JPK_CIT na plan kont, politykę rachunkowości i systemy finansowo-księgowe
- Powiązania JPK_CIT z JPK_VAT, KSeF i sprawozdawczością finansową
VI. Estoński CIT – stosowanie, ryzyka i konsekwencje finansowe
- Warunki wejścia i pozostania w ryczałcie od dochodów spółek
- Ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą
- Wynagrodzenia wspólników i członków zarządu
- Rozliczenia przy wyjściu z systemu estońskiego CIT
- Estoński CIT w strukturach grupowych
VII. Najnowsze pakiety deregulacyjne – stan prawny i obowiązki 2026 r.
- Charakter zmian deregulacyjnych w podatkach – cele i obszary regulacyjne
- Zmiany w zakresie podatków VAT oraz CIT wynikające z pakietów deregulacyjnych
- Przegląd zmian dotyczących struktury ewidencji i ksiąg rachunkowych oraz e-fakturowania
- Wymagania organizacyjne i techniczne dla podatników – jak przygotować przedsiębiorstwo
VIII. Zmiany w Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2026 r. – aspekty proceduralne
- Vacatio legis – reguła 6-miesięcznego okresu stosowania nowych przepisów dla rozwiązań niekorzystnych dla podatników
- Nowe zasady korekt deklaracji podatkowych w trakcie i po kontroli
- Ochrona praw podatników – doprecyzowanie zasad postępowań kontrolnych
- Zmiany dotyczące odsetek przy przedłużonych kontrolach podatkowych
IX. Przegląd procesów podatkowych w organizacji – integracja VAT, CIT, JPK i KSeF
- Mapowanie procesów podatkowych – jak zapewnić spójność między VAT, JPK_CIT i e-fakturowaniem
- Kontrola wewnętrzna i audyt podatkowy – standardy i narzędzia
- Wymagania dokumentacyjne – polityki podatkowe, procedury i rejestry
X. Podsumowanie i rekomendacje dla średnich i dużych przedsiębiorstw
- Podsumowanie zmian podatkowych 2026 i ich wpływu na organizacje
- Lista działań wdrożeniowych i harmonogram priorytetów
- Sesja pytań i odpowiedzi
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 11 pkt. 1-2 programu | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Marcin Szymocha | Data realizacji zajęć 30-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 2 z 11 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 3 z 11 pkt. 3 programu | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Marcin Szymocha | Data realizacji zajęć 30-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 4 z 11 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 5 z 11 pkt. 4-6 programu | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Marcin Szymocha | Data realizacji zajęć 30-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 03:00 |
Przedmiot / temat 6 z 11 pkt. 7 programu | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Marcin Szymocha | Data realizacji zajęć 31-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 10:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 7 z 11 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 31-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:30 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 8 z 11 pkt. 8 programu | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Marcin Szymocha | Data realizacji zajęć 31-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 12:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 9 z 11 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 31-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:30 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat 10 z 11 pkt. 9-10 programu | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Marcin Szymocha | Data realizacji zajęć 31-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat 11 z 11 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 31-07-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 16:00 | Liczba godzin 01:00 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 14:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 11:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 01:00 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 02:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 16:00 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 3 321,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 2 700,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 237,21 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 192,86 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 14:00 |
Prowadzący
Prowadzący
Marcin Szymocha
Prawnik, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego. Uczestniczył w rocznej wymianie na Arhus University w Danii oraz półrocznej w Carleton University w Kanadzie. W 2016 r. uzyskał uprawnienia doradcy podatkowego. Przez ponad 8 lat zdobywał doświadczenie w jednej z największych kancelarii podatkowych w Polsce – Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Następnie jako menedżer ds. wiedzy i procesu odpowiadał za utrzymanie procesów podatkowych w zespole podatkowym w PwC Service Delivery Center.
Specjalizuje się w opodatkowaniu nieruchomości, zagadnieniach podatku od towarów i usług, obsługuje spory podatkowe, udziela bieżącego wsparcia przedsiębiorcom oraz przeprowadza weryfikacje ich rozliczeń (audyty podatkowe). Od 2019 r. pełni również rolę eksperta stowarzyszenia Mieszkanicznik w zakresie podatków, ze specjalizacją w tematyce VAT i obsłudze sporów podatkowych. Prowadzi szkolenia, głównie w zakresie zmian w podatkach (PIT, CIT, VAT, CIT estoński) oraz dotyczących opodatkowania nieruchomości, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
Jest autorem licznych artykułów publikowanych w prasie branżowej (Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, Dziennik Gazeta Prawna, Infor, C.H. Beck Nieruchomości).
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Cena zawiera (dofinansowanie obejmuje) uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały dydaktyczne prowadzącego oraz certyfikat.
Warunki uczestnictwa
Uczestnik zgłaszając się na nasze szkolenia poprzez bazę usług rozwojowych, akceptuje regulamin PCDK Group Sp. z o.o. dostępny na stronie https://www.pcdk.pl/o-nas/regulamin-szkolen.
Kwota możliwego do uzyskania dofinansowania wynosi 2700 zł netto
Dodatkowo uczestnik zobowiązany jest do wniesienia obowiązkowej dopłaty w wysokości 299 zł netto. Kwota ta obejmuje m.in. koszty wyżywienia oraz noclegu, w związku z czym nie podlega dofinansowaniu.
Najpóźniej na 4 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne.
W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny, numer telefonu: 690 017 860 lub 22 299 23 23.
Informacje dodatkowe
Informujemy możliwości rejestrowaniu/ nagrywaniu usługi na potrzeby usługodawcy i korzystającego z usługi jak również na potrzeby monitoringu, kontroli oraz w celu utrwalania efektów kształcenia.
Aby uzyskać zaświadczenie, należy uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć oraz zaliczyć je, zdobywając pozytywny wynik punktów z testu wiedzy.
Link do testu online jest udostępniany po zakończeniu zajęć. Wynik testu jest generowanym automatycznie.
Po uzyskaniu wyniku pozytywnego uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
!! Wszelkie informacje dodatkowe dotyczące zrealizowanego szkolenia dostępne są na naszej stronie internetowej www.pcdk.pl w zakładce szkolenia !!
Adres
Adres
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi