Szkolenie - Wspomaganie i obsługa procesów księgowych: Cyfrowe rozliczanie podatku VAT - najważniejsze problemy prawne, aktualizacje przepisów i praktyka prawno-księgowa krok po kroku
Szkolenie - Wspomaganie i obsługa procesów księgowych: Cyfrowe rozliczanie podatku VAT - najważniejsze problemy prawne, aktualizacje przepisów i praktyka prawno-księgowa krok po kroku
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaPrawo i administracja / Prawo pozostałe
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie kierowane jest dla wszystkich osób zajmujących się rozliczaniem podatków VAT, w szczególności dla pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm. Z uwagi na zakres poruszanych zagadnień uczestnik szkolenia powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę odnośnie regulacji prawnych i mechanizmów rozliczania podatków, aby efektywnie skorzystać ze szkolenia.
- Minimalna liczba uczestników4
- Maksymalna liczba uczestników12
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Szkolenie przygotowuje uczestnika do właściwego, zgodnego z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz orzecznictwem sądów i organów podatkowych rozliczania podatku VAT oraz potwierdza przygotowanie do wykonywania tych rozliczeń w sposób cyfrowy, z wykorzystaniem nowoczesnych kompetencji cyfrowych.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| W: Uczestnik charakteryzuje aktualne przepisy podatku VAT oraz najnowsze zmiany legislacyjne i interpretacyjne | wskazuje kluczowe zmiany w przepisach VAT | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| rozróżnia aktualne i nieaktualne regulacje | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| wskazuje wpływ zmian na rozliczenia podatników | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| W: Uczestnik objaśnia zasady rozliczania VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych. | podaje zasady rozliczania WDT, WNT i importu usług | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| wskazuje warunki odliczenia VAT | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| omawia zasady dokonywania korekt VAT | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| W: Uczestnik omawia zasady funkcjonowania narzędzi cyfrowych w rozliczeniach VAT (JPK, KSeF). | podaje strukturę JPK_V7 | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| wskazuje obowiązki związane z KSeF | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| omawia proces przesyłania danych do administracji skarbowej | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| W: Uczestnik charakteryzuje zasady kontroli podatkowej oraz odpowiedzialności biura rachunkowego. | wymienia etapy kontroli podatkowej | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| wskazuje najczęstsze nieprawidłowości | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| omawia konsekwencje błędów w rozliczeniach VAT | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| U: Uczestnik stosuje przepisy VAT do rozliczania transakcji krajowych i międzynarodowych. | prawidłowo klasyfikuje transakcje VAT | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| poprawnie ustala obowiązek podatkowy | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| dokonuje poprawnego rozliczenia VAT w zadaniu praktycznym | Analiza dowodów i deklaracji | |
| U: Uczestnik stosuje zasady odliczania i korygowania VAT w praktycznych przypadkach. | poprawnie określa prawo do odliczenia VAT | Analiza dowodów i deklaracji |
| wykonuje korekty VAT zgodnie z przepisami | Analiza dowodów i deklaracji | |
| identyfikuje i poprawia błędy w rozliczeniach | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| U: Uczestnik analizuje dane w plikach JPK oraz identyfikuje nieprawidłowości. | odczytuje dane z cyfrowego pliku JPK | Analiza dowodów i deklaracji |
| wskazuje błędy w strukturze lub danych | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| proponuje działania korygujące | Analiza dowodów i deklaracji | |
| U: Uczestnik stosuje narzędzia cyfrowe wspierające rozliczenia VAT (np. systemy księgowe, KSeF). | wykonuje operacje na danych (np. import, weryfikacja) | Analiza dowodów i deklaracji |
| wykorzystuje funkcje systemów księgowych do rozliczeń VAT | Analiza dowodów i deklaracji | |
| stosuje narzędzia do automatyzacji prostych procesów | Analiza dowodów i deklaracji | |
| podaje rozwiązania cyfrowe w analizie danych | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| U: Uczestnik stosuje procedury przygotowania do kontroli podatkowej. | wskazuje zestaw dokumentów do kontroli | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| identyfikuje obszary ryzyka | Analiza dowodów i deklaracji | |
| stosuje checklisty kontrolne | Analiza dowodów i deklaracji | |
| KS: Uczestnik stosuje zasady odpowiedzialności zawodowej w zakresie rozliczeń VAT. | stosuje zasady odpowiedzialności zawodowej w zakresie rozliczeń VAT. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| stosuje zasady rzetelności w analizie danych | Analiza dowodów i deklaracji | |
| dba o poprawność i kompletność dokumentacji | Analiza dowodów i deklaracji | |
| KS: Uczestnik identyfikuje ryzyko podatkowe i stosuje działania ograniczające ryzyko. | wskazuje potencjalne ryzyka w analizowanym przypadku | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| proponuje działania zapobiegawcze | Analiza dowodów i deklaracji | |
| stosuje dobre praktyki w rozliczeniach VAT | Analiza dowodów i deklaracji |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Szkolenie kierowane jest dla wszystkich osób zajmujących się rozliczaniem podatków VAT, w szczególności dla pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm. Z uwagi na zakres poruszanych zagadnień uczestnik szkolenia powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę odnośnie regulacji prawnych i mechanizmów rozliczania podatków, aby efektywnie skorzystać ze szkolenia.
Ponieważ na szkoleniu celowo zostały pominięte podstawowe regulacje i mechanizmy dotyczące rozliczania podatków, uczestnik szkolenia powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę w tym zakresie, aby efektywnie skorzystać ze szkolenia. Szkolenie, w przeciwieństwie do innych podobnych szkoleń, skupia się na najważniejszych problemach prawnych, zmianach i dylematach związanych z podatkiem VAT, z którymi mogą mieć potencjalne kłopot uczestnicy w przy rozstrzyganiu rozliczeń VAT.
Szkolenie będzie realizowane w wyodrębnionej sali szkoleniowej, wyposażoną w tablicę suchościeralną lub tablicę flipchart z papierem oraz ekran, na którym, za pośrednictwem rzutnika, będą wyświetlane najważniejsze treści szkolenia i pokazywane zagadnienia. Każdy z uczestników będzie miał zapewnione miejsce, przy którym będzie mógł wykonywać ćwiczenia lub notować prezentowane na w czasie szkolenia treści. Szkolenie będzie realizowane w jednej grupie.
Warunkiem zrealizowania zakładanych celów edukacyjnych, w tym nabycia cyfrowych kompetencji, jest aktywny udział uczestników we wszystkich zadaniach i ćwiczeniach zespołowych, aktywne słuchanie i analiza przypadków omawianych podczas zajęć w celu zrozumienia i trwałego przyswojenia treści oraz nabycia zakładanej wiedzy, umiejętności i kompetencji, w tym kompetencji społecznych.
Zajęcia w dużej części będą realizowane metodami aktywnymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie umiejętności i kompetencji ale z uwzględnieniem ważnej przy tego typu szkoleniach teorii. Część teoretyczna szkolenia to 50% całego szkolenia, część praktyczna 50%.
Szkolenie będzie realizowane według poniższego programu:
Moduł 1: Aktualne zmiany w VAT
- najnowsze zmiany przepisów VAT
- aktualne interpretacje KIS
- orzecznictwo TSUE i NSA
- wpływ zmian na praktykę biur rachunkowych
Moduł 2: Rozliczanie VAT – ujęcie praktyczne
- odliczenie VAT (warunki i ograniczenia)
- WDT, WNT, import usług
- korekty VAT
- najczęstsze błędy w rozliczeniach
Moduł 3: Cyfrowe rozliczanie VAT – JPK i KSeF
- struktura i analiza JPK_V7
- najczęstsze błędy w JPK
- KSeF – zasady funkcjonowania i obowiązki
- e-Urząd Skarbowy i komunikacja cyfrowa
- integracja systemów księgowych
Moduł 4: Automatyzacja i narzędzia cyfrowe w rozliczaniu VAT
- automatyzacja procesów księgowych względem rozliczeń VAT
- OCR i digitalizacja dokumentów
- wykorzystanie AI w księgowości
- dobre praktyki cyfrowe w biurze rachunkowym
Moduł 5: Kontrola VAT i bezpieczeństwo rozliczeń
- przygotowanie do kontroli podatkowej
- najczęstsze nieprawidłowości
- odpowiedzialność biura rachunkowego
- procedury i checklisty bezpieczeństwa
Walidacja:
Warunkiem nabycia kompetencji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz przejście przez proces walidacji. W ramach realizacji usługi edukacyjnej zostały wprowadzone rozwiązania gwarantujące wyraźne oddzielenie procesu kształcenia i szkolenia od procesu walidacji. Oznacza to, że osoba prowadząca szkolenie nie bierze udziału w ocenie ani weryfikacji efektów uczenia się uczestników.
Instytucja stosuje procedury zapewniające bezstronność, w tym rozdział ról szkoleniowych i walidacyjnych oraz mechanizmy zapobiegania konfliktowi interesów. Uczestnikom przysługuje możliwość złożenia odwołania od wyniku walidacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.
W czasie walidacji osoba prowadząca szkolenie rozdaje test pisemny złożony z pytań zamkniętych z gotową kafeterią odpowiedzi (jedno- lub wielokrotnego wyboru). Prowadzący nie ingeruje w wypełnienie testu przez uczestników. Nie ingeruje również w przygotowanie dowodów i deklaracji przez uczestników, przesyłanych do walidatora, które zbierane są w czasie szkolenia, aby zachować absolutną bezstronność.
Dowody i deklaracje oraz karty wyników testów są przesyłane do wskazanego walidatora, który dokonuje ich oceny i na tej podstawie oraz na podstawie wyniku testu dokonuje oceny nabycia kompetencji przez uczestnika.
Czas szkolenia ujęty jest w godzinach zegarowych. W ramach podanych godzin szkolenia ujęty jest czas szkolenia ( 5 godzin i 30 minut), czas walidacji (30 minut) oraz przerwy (60 minut)
Podział godzin szkolenia: Liczba godzin teoretycznych szkolenia: 2 godziny zegarowe i 45 minut; Liczba godzin praktycznych szkolenia: 2 godziny zegarowe i 45 minut; walidacja (wypełnienie testu oraz samodzielne przygotowanie dowodów i deklaracji do analizy przez walidatora): 30 minut
Zapewnienie dostępności: Zapewniamy równy dostęp do usługi dla wszystkich uczestników. Na prośbę uczestnika uzgadniamy równoważne formy materiałów i walidacji efektów (np. zastosowanie większej czcionki, wydłużenie czasu ekspozycji informacji lub wykorzystanie innych form przedstawienia danych, które umożliwiają lepsze ich zrozumienie i dostępność) bez obniżania kryteriów i progów zaliczenia.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 10 Aktualne zmiany w VAT | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Iwona Biernat-Baran | Data realizacji zajęć 30-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 08:45 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 2 z 10 Rozliczanie VAT – ujęcie praktyczne | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Iwona Biernat-Baran | Data realizacji zajęć 30-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:45 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 3 z 10 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 09:50 | Liczba godzin 00:20 |
Przedmiot / temat 4 z 10 Cyfrowe rozliczanie VAT – JPK i KSeF | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Iwona Biernat-Baran | Data realizacji zajęć 30-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:50 | Godzina zakończenia 11:20 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 5 z 10 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:20 | Godzina zakończenia 11:40 | Liczba godzin 00:20 |
Przedmiot / temat 6 z 10 Automatyzacja i narzędzia cyfrowe w rozliczaniu VAT | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Iwona Biernat-Baran | Data realizacji zajęć 30-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:40 | Godzina zakończenia 12:25 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 7 z 10 Kontrola VAT i bezpieczeństwo rozliczeń | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Iwona Biernat-Baran | Data realizacji zajęć 30-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 12:25 | Godzina zakończenia 13:10 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 8 z 10 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:10 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:20 |
Przedmiot / temat 9 z 10 Kontrola VAT i bezpieczeństwo rozliczeń cd. | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Iwona Biernat-Baran | Data realizacji zajęć 30-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 10 z 10 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 30-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 00:30 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 07:00 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 05:30 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 00:30 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 01:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 08:00 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 1 869,60 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 1 520,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 267,09 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 217,14 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 07:00 |
Prowadzący
Prowadzący
Iwona Biernat-Baran
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Notes, długopis, e-podręcznik
Informacje dodatkowe
Przy dofinansowaniu w wysokości co najmniej 70% szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT (na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz.736). W przypadku braku otrzymania dofinansowania w zakładanej wysokości, cena zostanie powiększona o podatek VAT 23%.
Adres
Adres
W przypadku chęci zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących warunków lokalowych miejsca, w którym odbywa się szkolenie, związanych z zapewnieniem dostępności do udziału w usłudze, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Jakub Walczak, jakub.walczak@trustwise.com.pl, (+48) 22 398 79 45
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi