Szkolenie: E-commerce w praktyce – sprzedaż online z uwzględnieniem - VAT i KSeF. Usługa zdalna w czasie rzeczywistym
Szkolenie: E-commerce w praktyce – sprzedaż online z uwzględnieniem - VAT i KSeF. Usługa zdalna w czasie rzeczywistym
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Podatki
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane jest do:
• do głównych księgowych, dyrektorów finansowych,
• specjalistów podatkowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych,
• pracowników i właścicieli biur rachunkowych.
• Osoby zainteresowane tematem
- Minimalna liczba uczestników6
- Maksymalna liczba uczestników15
- Data zakończenia rekrutacji18-06-2026
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczania VAT i podatku dochodowego w e-commerce poprzez nabycie umiejętności identyfikowania obowiązków podatkowych w sprzedaży krajowej i międzynarodowej, stosowania procedury OSS, rozliczania sprzedaży realizowanej przez marketplace i w modelu dropshipping, wystawiania i ewidencjonowania faktur w systemie KSeF oraz rozpoznawania i ograniczania ryzyk podatkowych w działalności handlu internetowego.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Uczestnik rozróżnia obowiązki podatkowe w e-commerce w zakresie VAT i podatku dochodowego | Uczestnik identyfikuje zasady opodatkowania sprzedaży krajowej i zagranicznej oraz rozróżnia obowiązki podatkowe w różnych modelach sprzedaży online | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Uczestnik stosuje procedurę OSS w rozliczeniach sprzedaży międzynarodowej | Uczestnik wskazuje warunki zastosowania OSS oraz określa sposób rozliczenia VAT w sprzedaży na rzecz konsumentów w UE | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Uczestnik rozlicza sprzedaż e-commerce realizowaną przez marketplace i w modelu dropshipping | Uczestnik klasyfikuje transakcje oraz określa sposób ich opodatkowania i ujęcia w rozliczeniach VAT | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Uczestnik stosuje zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur w systemie KSeF | Uczestnik wskazuje poprawny sposób wystawienia, przesyłania i ewidencjonowania faktur ustrukturyzowanych | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| Uczestnik identyfikuje ryzyka podatkowe w działalności e-commerce | Uczestnik rozpoznaje błędy w rozliczeniach VAT i CIT oraz wskazuje ich konsekwencje podatkowe | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Szkolenie skierowane jest do:
- księgowych i głównych księgowych,
- pracowników działów finansowo-księgowych,
- właścicieli firm,
- pracowników biur rachunkowych,
- osób odpowiedzialnych za rozliczenia podatkowe i obieg dokumentów,
Warunki organizacyjne i metody szkoleniowe
- Szkolenie realizowane w formie wykładu z elementami analizy przypadków.
Stosowane metody:
- prezentacja zagadnień teoretycznych,
- analiza przypadków (case study),
- omówienie praktycznych przykładów,
- dyskusja z uczestnikami.
- Każdy uczestnik ma dostęp do materiałów szkoleniowych.
- Uczestnicy mogą zadawać pytania i konsultować się z trenerem przec chat
Walidacja efektów uczenia się
- Przeprowadzana na zakończenie szkolenia w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie
Organizacja walidacji
- Przeprowadzana w ostatniej części szkolenia.
- Czas trwania: ok. 15 minut, wliczany w czas szkolenia.
Warunki zaliczenia
- Uzyskanie minimum 80% poprawnych odpowiedzi w teście.
- Obecność uczestników potwierdzana na podstawie wygenerowanego raportu z logowań
DZIEŃ 1: VAT w e-commerce – struktura, transakcje, ryzyka:
Moduł 1: Specyfika e-commerce w VAT:
Modele sprzedaży:
♦ B2C, B2B, marketplace, dropshipping (różne warianty)
- Identyfikacja dostawy towarów vs świadczenia usług
- Transakcje łańcuchowe w e-commerce
- Rola platform (marketplace) jako podatnika (deemed supplier)
Moduł 2: Sprzedaż krajowa i zagraniczna:
- Sprzedaż krajowa B2C i B2B – moment powstania obowiązku podatkowego
- WDT, WNT w modelach e-commerce
- Sprzedaż na rzecz konsumentów w UE (B2C)
- Eksport towarów w sprzedaży internetowej
- Problemy z ustaleniem miejsca dostawy
Moduł 3: Procedura OSS i sprzedaż wysyłkowa:
- Zasady działania OSS (One Stop Shop)
- Limity i obowiązki rejestracyjne
- Ewidencja i raportowanie OSS
- Korekty w OSS
- Najczęstsze błędy praktyczne
Case study: Rozliczenie sprzedaży do kilku krajów UE
Moduł 4: Dropshipping i modele pośrednie:
- Dropshipping krajowy i międzynarodowy
- Modele:
♦ sprzedawca jako pośrednik vs właściciel towaru
- VAT w zależności od modelu
- Ryzyka błędnej kwalifikacji transakcji
Moduł 5: Dokumentowanie sprzedaży:
- Faktury w e-commerce:
♦ kiedy obowiązkowe
♦ sprzedaż B2C bez faktury
- Paragony i ewidencja sprzedaży
- Faktury zaliczkowe i końcowe
- Korekty (zwroty, reklamacje)
DZIEŃ 2: KSeF, rozliczenia i kontrola podatkowa:
Moduł 6: KSeF w e-commerce – wdrożenie i wyzwania:
- Zakres obowiązkowego KSeF
- Specyfika e-commerce:
♦ sprzedaż masowa
♦ integracja z systemami sprzedażowymi
- Faktury ustrukturyzowane a sprzedaż B2C
- Problemy praktyczne:
♦ identyfikacja nabywcy
♦ moment wystawienia faktury
- Tryby awaryjne i błędy
Moduł 7: Rozliczenia VAT i raportowanie:
- JPK_V7 a e-commerce
- Oznaczenia GTU i procedury
- Import usług (np. reklamy: Google Ads, Meta Ads)
- VAT naliczony – ograniczenia i ryzyka
- Korekty podatku należnego i naliczonego
Moduł 8: Podatek dochodowy w e-commerce:
- Przychód podatkowy – moment rozpoznania
- Koszty uzyskania przychodu:
♦ marketing, logistyka, platformy
- Zwroty i reklamacje a przychód
- Różnice kursowe
- Problemy praktyczne w KPiR i pełnej księgowości
Moduł 9: Kontrole podatkowe i ryzyka:
- Najczęstsze obszary kontroli:
♦ OSS
♦ sprzedaż zagraniczna
♦ marketplace
- Błędy identyfikowane przez organy
- Sankcje VAT
- Jak przygotować dokumentację
- Checklista dla księgowego
Moduł 10: Warsztat praktyczny:
Analiza przypadków:
♦ sprzedaż przez marketplace (np. Amazon)
♦ dropshipping z Chin
♦ sprzedaż do UE (OSS)
- Identyfikacja błędów
- Poprawne rozliczenie krok po kroku.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Typ aktywności | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 11 VAT w e-commerce – struktura, transakcje, ryzyka | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Paweł Dymlang | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 2 z 11 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 3 z 11 VAT w e-commerce – struktura, transakcje, ryzyka | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Paweł Dymlang | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:45 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat 4 z 11 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 5 z 11 VAT w e-commerce – struktura, transakcje, ryzyka | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Paweł Dymlang | Data realizacji zajęć 22-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 01:15 |
Przedmiot / temat 6 z 11 KSeF, rozliczenia i kontrola podatkowa | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Paweł Dymlang | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 11:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 7 z 11 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:30 | Godzina zakończenia 11:45 | Liczba godzin 00:15 |
Przedmiot / temat 8 z 11 KSeF, rozliczenia i kontrola podatkowa | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Paweł Dymlang | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:45 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 01:45 |
Przedmiot / temat 9 z 11 - | Typ aktywności Przerwa | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 10 z 11 KSeF, rozliczenia i kontrola podatkowa | Typ aktywności Zajęcia | Prowadzący Paweł Dymlang | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 15:15 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat 11 z 11 - | Typ aktywności Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 23-06-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:15 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 00:15 |
Podsumowanie
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Suma godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 04:30 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin zajęć | Liczba godzin 02:15 |
Rodzaj godzin w tym suma godzin walidacji | Liczba godzin 00:15 |
Rodzaj godzin w tym suma przerw | Liczba godzin 02:00 |
Rodzaj godzin Suma godzin dydaktycznych bez przerw | Liczba godzin 03:15 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 1 697,40 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 1 380,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 154,31 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 125,45 PLN |
Liczba godzin usługi
| Rodzaj godzin | Liczba godzin |
|---|---|
Rodzaj godzin Liczba godzin zegarowych usługi | Liczba godzin 11:00 |
Prowadzący
Prowadzący
Paweł Dymlang
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
- Autorskie materiały wykładowcy w formie pdf - Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
- Certyfikat szkolenia
Warunki uczestnictwa
- Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.usługirozwojowe.parp.gov.pl (konieczne jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
- Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
- Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
- Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
Informacje dodatkowe
- Szkolenie będzie rejestrowane w celu umożliwienia monitoringu i weryfikacji przez instytucję nadzorującą realizację usługi z dofinansowaniem.
- Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO
- Istnieje możliwość zwolnienia Podatku VAT usługi szkolenia nabytej od BDO Solutions Sp. z o.o. w przypadku:
- Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u.
- Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dostępnego na stronie szkolenia-bdo.pl
Warunki techniczne
Warunki techniczne
- Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest jedynie komputer lub inne urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu.
- Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zdalnym) za pomocą platformy ZOOM , lub Clickmeeting
- minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci internet
- minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego - Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.
- niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom - nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów,
- okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - w czasie rzeczywistym.
- sposób walidacji usługi - (test / quiz końcowy poprzez platformę Clickmeeting)