Szkolenie - Wspomaganie i obsługa procesów księgowych: Cyfrowe rozliczanie podatku VAT - najważniejsze problemy prawne, aktualizacje przepisów i praktyka prawno-księgowa krok po kroku (Kwalifikacje)
Szkolenie - Wspomaganie i obsługa procesów księgowych: Cyfrowe rozliczanie podatku VAT - najważniejsze problemy prawne, aktualizacje przepisów i praktyka prawno-księgowa krok po kroku (Kwalifikacje)
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaPrawo i administracja / Prawo pozostałe
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie kierowane jest dla wszystkich osób zajmujących się rozliczaniem podatków VAT, w szczególności dla pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm. Z uwagi na zakres poruszanych zagadnień uczestnik szkolenia powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę odnośnie regulacji prawnych i mechanizmów rozliczania podatków, aby efektywnie skorzystać ze szkolenia.
- Minimalna liczba uczestników4
- Maksymalna liczba uczestników10
- Forma prowadzenia usługistacjonarna
- Liczba godzin usługi9
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Szkolenie przygotowuje uczestnika do właściwego, zgodnego z najnowszymi regulacjami prawnymi oraz orzecznictwem sądów i organów podatkowych rozliczania podatku PIT oraz potwierdza przygotowanie do wykonywania tych rozliczeń w sposób cyfrowy, z wykorzystaniem nowoczesnych kompetencji cyfrowych.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| W: Uczestnik charakteryzuje aktualne przepisy podatku VAT oraz najnowsze zmiany legislacyjne i interpretacyjne | wskazuje kluczowe zmiany w przepisach VAT | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| rozróżnia aktualne i nieaktualne regulacje | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| omawia wpływ zmian na rozliczenia podatników | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| W: Uczestnik objaśnia zasady rozliczania VAT w transakcjach krajowych i międzynarodowych. | opisuje zasady rozliczania WDT, WNT i importu usług | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| wskazuje warunki odliczenia VAT | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| omawia zasady dokonywania korekt VAT | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| W: Uczestnik omawia zasady funkcjonowania narzędzi cyfrowych w rozliczeniach VAT (JPK, KSeF). | opisuje strukturę JPK_V7 | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| wskazuje obowiązki związane z KSeF | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| omawia proces przesyłania danych do administracji skarbowej | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| W: Uczestnik charakteryzuje zasady kontroli podatkowej oraz odpowiedzialności biura rachunkowego. | wymienia etapy kontroli podatkowej | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| wskazuje najczęstsze nieprawidłowości | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| omawia konsekwencje błędów w rozliczeniach VAT | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| U: Uczestnik stosuje przepisy VAT do rozliczania transakcji krajowych i międzynarodowych. | prawidłowo klasyfikuje transakcje VAT | Analiza dowodów i deklaracji |
| poprawnie ustala obowiązek podatkowy | Analiza dowodów i deklaracji | |
| dokonuje poprawnego rozliczenia VAT w zadaniu praktycznym | Analiza dowodów i deklaracji | |
| U: Uczestnik stosuje zasady odliczania i korygowania VAT w praktycznych przypadkach. | poprawnie określa prawo do odliczenia VAT | Analiza dowodów i deklaracji |
| wykonuje korekty VAT zgodnie z przepisami | Analiza dowodów i deklaracji | |
| identyfikuje i poprawia błędy w rozliczeniach | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| U: Uczestnik analizuje dane w plikach JPK oraz identyfikuje nieprawidłowości. | odczytuje dane z cyfrowego pliku JPK | Analiza dowodów i deklaracji |
| wskazuje błędy w strukturze lub danych | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
| proponuje działania korygujące | Analiza dowodów i deklaracji | |
| U: Uczestnik stosuje narzędzia cyfrowe wspierające rozliczenia VAT (np. systemy księgowe, KSeF). | wykonuje operacje na danych (np. import, weryfikacja) | Analiza dowodów i deklaracji |
| wykorzystuje funkcje systemów księgowych do rozliczeń VAT | Analiza dowodów i deklaracji | |
| stosuje narzędzia do automatyzacji prostych procesów | Analiza dowodów i deklaracji | |
| stosuje rozwiązania cyfrowe w analizie danych | Analiza dowodów i deklaracji | |
| U: Uczestnik stosuje procedury przygotowania do kontroli podatkowej. | przygotowuje zestaw dokumentów do kontroli | Analiza dowodów i deklaracji |
| identyfikuje obszary ryzyka | Analiza dowodów i deklaracji | |
| stosuje checklisty kontrolne | Analiza dowodów i deklaracji | |
| KS: Uczestnik stosuje zasady odpowiedzialności zawodowej w zakresie rozliczeń VAT. | Uczestnik stosuje zasady odpowiedzialności zawodowej w zakresie rozliczeń VAT. | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| stosuje zasady rzetelności w analizie danych | Analiza dowodów i deklaracji | |
| dba o poprawność i kompletność dokumentacji | Analiza dowodów i deklaracji | |
| KS: Uczestnik identyfikuje ryzyko podatkowe i stosuje działania ograniczające ryzyko. | wskazuje potencjalne ryzyka w analizowanym przypadku | Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
| proponuje działania zapobiegawcze | Analiza dowodów i deklaracji | |
| stosuje dobre praktyki w rozliczeniach VAT | Analiza dowodów i deklaracji |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Szkolenie kierowane jest dla wszystkich osób zajmujących się rozliczaniem podatków VAT, w szczególności dla pracowników księgowości, biur rachunkowych, doradców podatkowych, właścicieli firm. Z uwagi na zakres poruszanych zagadnień uczestnik szkolenia powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę odnośnie regulacji prawnych i mechanizmów rozliczania podatków, aby efektywnie skorzystać ze szkolenia.
Ponieważ na szkoleniu celowo zostały pominięte podstawowe regulacje i mechanizmy dotyczące rozliczania podatków, uczestnik szkolenia powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę w tym zakresie, aby efektywnie skorzystać ze szkolenia. Szkolenie, w przeciwieństwie do innych podobnych szkoleń, skupia się na najważniejszych problemach prawnych, zmianach i dylematach związanych z podatkiem VAT, z którymi mogą mieć potencjalne kłopot uczestnicy w przy rozstrzyganiu rozliczeń VAT.
Z uwagi na charakter szkolenia nie wymaga ono szczególnych warunków lokalowych i organizacyjnych. Dla efektywnego przeprowadzenia szkolenia wystarczająca będzie wyodrębniona sala szkoleniowa, najlepiej z dostępem do światła dziennego, wyposażona opcjonalnie w tablicę suchościeralną lub tablicę flipchart oraz ekran, na którym, za pośrednictwem rzutnika, będą wyświetlane najważniejsze treści szkolenia i pokazywane zagadnienia. Każdy z uczestników powinien mieć zapewnione miejsce, przy którym będzie mógł wykonywać ćwiczenia lub notować prezentowane na w czasie szkolenia treści. Szkolenie realizowane będzie w jednej grupie.
Warunkiem zrealizowania zakładanych celów edukacyjnych, w tym nabycia cyfrowych kompetencji, jest aktywny udział uczestników we wszystkich zadaniach i ćwiczeniach zespołowych, aktywne słuchanie i analiza przypadków omawianych podczas zajęć w celu zrozumienia i trwałego przyswojenia treści oraz nabycia zakładanej wiedzy, umiejętności i kompetencji, w tym kompetencji społecznych.
Zajęcia w dużej mierze będą realizowane metodami aktywnymi, rozumianymi jako metody umożliwiające uczenie się w oparciu o doświadczenie i pozwalające uczestnikom na ćwiczenie umiejętności i kompetencji.
Szkolenie będzie realizowane według poniższego programu:
Moduł 1: Aktualne zmiany w VAT
- najnowsze zmiany przepisów VAT
- aktualne interpretacje KIS
- orzecznictwo TSUE i NSA
- wpływ zmian na praktykę biur rachunkowych
Moduł 2: Rozliczanie VAT – ujęcie praktyczne
- odliczenie VAT (warunki i ograniczenia)
- WDT, WNT, import usług
- korekty VAT
- najczęstsze błędy w rozliczeniach
Moduł 3: Cyfrowe rozliczanie VAT – JPK i KSeF
- struktura i analiza JPK_V7
- najczęstsze błędy w JPK
- KSeF – zasady funkcjonowania i obowiązki
- e-Urząd Skarbowy i komunikacja cyfrowa
- integracja systemów księgowych
Moduł 4: Automatyzacja i narzędzia cyfrowe w księgowości VAT
- automatyzacja procesów księgowych
- OCR i digitalizacja dokumentów
- wykorzystanie AI w księgowości
- dobre praktyki cyfrowe w biurze rachunkowym
Moduł 5: Kontrola VAT i bezpieczeństwo rozliczeń
- przygotowanie do kontroli podatkowej
- najczęstsze nieprawidłowości
- odpowiedzialność biura rachunkowego
- procedury i checklisty bezpieczeństwa
Szkolenie kończy się możliwością uzyskania kwalifikacji Wspomaganie i obsługa procesów księgowych: Cyfrowe rozliczanie podatku VAT nadawanej przez Trustwise Sp. z o. o., firmę uznaną w wielu branżach i rekomendowaną przez pracodawców sektora usług. Dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny w wielu branżach i sektorach gospodarki a certyfikat otrzymał pozytywne rekomendacje od co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów.
Walidacja i certyfikacja:
Warunkiem uzyskania kwalifikacji jest uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć oraz przejście przez proces walidacji. W ramach realizacji usługi edukacyjnej zostały wprowadzone rozwiązania gwarantujące wyraźne oddzielenie procesu kształcenia i szkolenia od procesu walidacji. Oznacza to, że osoba prowadząca szkolenie nie bierze udziału w ocenie ani weryfikacji efektów uczenia się uczestników.Pozytywny wynik walidacji skutkuje wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji.
Certyfikacja polega na formalnym potwierdzeniu spełnienia wymagań oraz poprawności przeprowadzenia procesu walidacji. Decyzję certyfikacyjną podejmuje osoba upoważniona przez instytucję, nieuczestnicząca w szkoleniu ani walidacji, na podstawie kompletnej dokumentacji walidacyjnej. Certyfikat wydawany jest wyłącznie po uzyskaniu pozytywnego wyniku walidacji.
Instytucja stosuje procedury zapewniające bezstronność, w tym rozdział ról szkoleniowych, walidacyjnych i certyfikacyjnych oraz mechanizmy zapobiegania konfliktowi interesów. Uczestnikom przysługuje możliwość złożenia odwołania od wyniku walidacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.
W czasie walidacji osoba prowadząca szkolenie nie ingeruje w wypełnienie testu on-line przez uczestników. Nie ingeruje również w przygotowanie dowodów i deklaracji przez uczestników, przesyłanych do walidatora, aby zachować absolutną bezstronność.
Dowody i deklaracje są przesyłane do wskazanego walidatora, który dokonuje ich oceny i na tej podstawie oraz na podstawie wyniku testu z wynikiem wygenerowanym automatycznie dokonuje oceny nabycia kwalifikacji przez uczestnika. Wyniki walidacji przekazywane są następnie do działu certyfikacji Trustwise Sp. z o. o., która po ocenie procesu i wyniku walidacji wystawia certyfikat nabycia kwalifikacji.
Certyfikat wydawany jest tego samego dnia, w którym dokonywana jest walidacja efektów uczenia z uwagi na wystandaryzowany system walidacji efektów uczenia.
Na szkolenie składa się 9 godzin lekcyjnych. 1 godzina lekcyjna szkolenia to 45 minut. W ramach podanych godzin szkolenia ujęty jest czas walidacji. Przerwy nie zostały wliczone w czas szkolenia, ale są ujęte w harmonogramie jako dodatkowy czas, poza 9 godzinami lekcyjnymi szkolenia. Łączny czas przerw to 60 minut.
Podział godzin szkolenia: Liczba godzin teoretycznych szkolenia: 3 godzin lekcyjnych; Liczba godzin praktycznych szkolenia: 5 godzin lekcyjnych; walidacja (wypełnienie testu oraz samodzielne przygotowanie dowodów i deklaracji do analizy przez walidatora): 1 godzina lekcyjna.
W ciągu jednego dnia szkolenia daje to łącznie 9x45 minut= 405 minut + 60 minut przerw, czyli 465 minut, od 8:00 - 15:45.
Zapewnienie dostępności: Zapewniamy równy dostęp do usługi dla wszystkich uczestników. Na prośbę uczestnika uzgadniamy równoważne formy materiałów i walidacji efektów (np. zastosowanie większej czcionki, wydłużenie czasu ekspozycji informacji lub wykorzystanie innych form przedstawienia danych, które umożliwiają lepsze ich zrozumienie i dostępność) bez obniżania kryteriów i progów zaliczenia.
Przy dofinansowaniu w wysokości co najmniej 70% szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT (na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz.736)). W przypadku braku otrzymania dofinansowania w zakładanej wysokości, cena zostanie powiększona o podatek VAT 23%.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat 1 z 9 Moduł 1: Aktualne zmiany w VAT | Prowadzący Iwona Biernat-Baran | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 08:00 | Godzina zakończenia 09:30 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 2 z 9 Przerwa | Prowadzący Iwona Biernat-Baran | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:30 | Godzina zakończenia 09:50 | Liczba godzin 00:20 |
Przedmiot / temat 3 z 9 Moduł 2: Rozliczanie VAT – ujęcie praktyczne | Prowadzący Iwona Biernat-Baran | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 09:50 | Godzina zakończenia 11:20 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 4 z 9 Przerwa | Prowadzący Iwona Biernat-Baran | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:20 | Godzina zakończenia 11:40 | Liczba godzin 00:20 |
Przedmiot / temat 5 z 9 Moduł 3: Cyfrowe rozliczanie VAT – JPK i KSeF | Prowadzący Iwona Biernat-Baran | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 11:40 | Godzina zakończenia 13:10 | Liczba godzin 01:30 |
Przedmiot / temat 6 z 9 Przerwa | Prowadzący Iwona Biernat-Baran | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:10 | Godzina zakończenia 13:30 | Liczba godzin 00:20 |
Przedmiot / temat 7 z 9 Moduł 4: Automatyzacja i narzędzia cyfrowe w księgowości VAT | Prowadzący Iwona Biernat-Baran | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 13:30 | Godzina zakończenia 14:15 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 8 z 9 Moduł 5: Kontrola VAT i bezpieczeństwo rozliczeń | Prowadzący Iwona Biernat-Baran | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:15 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 00:45 |
Przedmiot / temat 9 z 9 Walidacja (test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie, analiza dowodów i deklaracji) | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 02-10-2026 | Godzina rozpoczęcia 15:00 | Godzina zakończenia 15:45 | Liczba godzin 00:45 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 1 968,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 1 600,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 218,67 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 177,78 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Iwona Biernat-Baran
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Notes, długopis, e-podręcznik
Informacje dodatkowe
Przy dofinansowaniu w wysokości co najmniej 70% szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT (na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz.736). W przypadku braku otrzymania dofinansowania w zakładanej wysokości, cena zostanie powiększona o podatek VAT 23%.
Adres
Adres
W przypadku chęci zgłoszenia uwag i sugestii dotyczących warunków lokalowych miejsca, w którym odbywa się szkolenie, związanych z zapewnieniem dostępności do udziału w usłudze, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu: Jakub Walczak, jakub.walczak@trustwise.com.pl, (+48) 22 398 79 45
Udogodnienia w miejscu realizacji usługi
- Klimatyzacja
- Wi-fi