Szkolenie - VAT 2026 w praktyce – obowiązek podatkowy, fakturowanie i rozliczenia krajowe oraz międzynarodowe. Usługa zdalna w czasie rzeczywistym
Szkolenie - VAT 2026 w praktyce – obowiązek podatkowy, fakturowanie i rozliczenia krajowe oraz międzynarodowe. Usługa zdalna w czasie rzeczywistym
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Podatki
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane jest do:
• do głównych księgowych, dyrektorów finansowych,
• specjalistów podatkowych oraz pracowników działów księgowych, podatkowych i finansowych,
• pracowników i właścicieli biur rachunkowych.
• Osoby zainteresowane tematem
- Minimalna liczba uczestników6
- Maksymalna liczba uczestników40
- Data zakończenia rekrutacji16-03-2026
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi5
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Uczestnik usługi po jej zakończeniu stosuje obowiązujące przepisy prawa podatkowego, wie o planowanych nowelizacjach. Uczestnik rozwija i aktualizuje swoją wiedzę w obszarzepodatku VAT I obowiązku podatkowego, fakturowania i rozliczeniach krajowych oraz międzynarodowych
Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
| Uczestnik stosuje obowiązujące przepisy prawa podatkowego, wie o planowanych nowelizacjach. Uczestnik rozwija i aktualizuje swoją wiedzę w obszarze podatku VAT obowiązku podatkowego, fakturowania i rozliczeń krajowych oraz międzynarodowych. | - charakteryzuje aktualne przepisy prawne, - stosuje je w praktyce w swojej organizacji, - uzyskuje informacje o nadchodzących zmianach i nowelizacjach w przepisach prawnych | Wywiad swobodny |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
VAT w transakcjach krajowych:
1.Obowiązek podatkowy:
-zasady ogólne oraz wyjątki,
-usługi/dostawy ciągłe,
-zaliczki,
-obowiązek podatkowy w transakcjach kompleksowych.
2.Refaktura:
-obowiązek podatkowy;
-stawka podatku VAT;
-jak skalkulować wynagrodzenie dla usługi refakturowanej?
3.Podstawa opodatkowania i jej korekta:
-jak prawidłowo ją określić? jakie elementy wchodzą do podstawy opodatkowania i co należy tu uwzględnić?
-kiedy ująć korekty na minus oraz in plus?
-kursy + kursy w fakturach korygujących.
4.Podatek naliczony:
-warunki i terminy odliczenia,
-dokumenty uprawniające do odliczenia,
-z jakich faktur bezwzględnie nie można odliczyć podatku?
-brak faktury a prawo do odliczenia podatku.
5.Zagadnienia praktyczne związane z fakturowaniem:
-faktura pro-forma - czy zastępuje "normalną fakturę”?
-faktura zaliczkowa i rozliczeniowa;
-zbiorcza faktura korygująca - warunki zastosowania;
-faktura korygująca „do zera” - kiedy może być wystawiona?
-anulowanie faktury;
-art. 108 - kto zapłaci za puste faktury?
VAT w transakcjach zagranicznych:
1.Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
-obowiązek podatkowy;
-jakie warunki trzeba spełnić, aby bezpiecznie zastosować stawkę 0%?
-wewnątrzzakładowe przemieszczenie towarów - jak rozliczyć i udokumentować?
2.Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
-czy dostawca musi być podatnikiem VAT UE?
-obowiązek podatkowy - co decyduje o jego powstaniu?
-sankcyjne WNT - kiedy zapłacę 2 razy podatek bez prawa do odliczenia?
3.Eksport towarów:
-warunki zastosowania stawki 0% VAT,
-rekwalifikacja transakcji.
4.Transakcje łańcuchowe:
-ustalenie miejsca opodatkowania i zasad rozliczenia transakcji łańcuchowej;
-jakie zasady stosujemy dla określenia dostawy ruchomej?
-co to znaczy organizować transport?
-wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - skutki zastosowania procedury uproszczonej
5.Międzynarodowy obrót usługowy:
-import usług:
-miejsce świadczenia: kiedy stosuję zasady ogólne, a względem których usług znajdą zastosowanie rozwiązania szczególne?
-kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług?
-eksport usług:
-kiedy mamy do czynienia z eksportem usług?
-obowiązek podatkowy, sposób rozliczenia oraz udokumentowania.
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 2 VAT 2026 w praktyce – obowiązek podatkowy, fakturowanie i rozliczenia krajowe oraz międzynarodowe | Prowadzący Ewa Sokołowska | Data realizacji zajęć 17-03-2026 | Godzina rozpoczęcia 10:00 | Godzina zakończenia 14:45 | Liczba godzin 04:45 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 2 walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 17-03-2026 | Godzina rozpoczęcia 14:45 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 00:15 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 725,70 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 590,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 145,14 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 118,00 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Ewa Sokołowska
Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT; redaktorka naczelna i autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, z których najnowsza, to cieszący się dużą popularnością e-book: Faktura dla praktyków. Jak uniknąć błędów podczas fakturowania (wyd. Wolters Kluwer).
Wykładowczyni problematyki podatku od towarów i usług.
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW USŁUGI
- Autorskie materiały wykładowcy w formie pdf - Prezentacja multimedialna w wersji elektronicznej
- Certyfikat szkolenia
Warunki uczestnictwa
- Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym, online.
- Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.usługirozwojowe.parp.gov.pl (konieczne jest wpisanie id WSPARCIA - nr uzyskany od OPERATORA)
- Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć
- Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
- Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
- konieczność zastosowania kamery do interakcji oraz mikrofonu
Informacje dodatkowe
Szkolenie będzie rejestrowane w celu umożliwienia monitoringu i weryfikacji przez instytucję nadzorującą realizację usługi z dofinansowaniem.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe w formacie pdf oraz certyfikat BDO
- Istnieje możliwość zwolnienia Podatku VAT usługi szkolenia nabytej od BDO Solutions Sp. z o.o. w przypadku:
- Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u.
- Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie podpisanego oświadczenia dostępnego na stronie szkolenia-bdo.pl
Warunki techniczne
Warunki techniczne
- Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zdalnym) za pomocą platformy ZOOM , lub Clickmeeting
- minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci internet
- minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego - Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 mb/s.
- niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom - nie potrzebujecie Państwo żadnych dodatkowych programów,
- okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu on-line - w czasie rzeczywistym.
- sposób walidacji usługi - (test / quiz końcowy poprzez platformę Clickmeeting)
- konieczność zastosowania kamery do interakcji oraz mikrofonu