Zmiany podatkowe 2026 – szkolenie on-line
Zmiany podatkowe 2026 – szkolenie on-line
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Podatki
- Grupa docelowa usługi
Księgowi, doradcy podatkowi, działy księgowe, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, biura rachunkowe i podatkowe, instytucje publiczne, przedsiębiorcy (osoby decyzyjne, zarządzające).
- Minimalna liczba uczestników1
- Maksymalna liczba uczestników20
- Data zakończenia rekrutacji17-12-2025
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi6
- Podstawa uzyskania wpisu do BURCertyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Na szkoleniu pokażemy zmiany w prawie podatkowym na 2026 rok. Omówimy nie tylko nowy, obowiązkowy system e-fakturowania poprzez KSEF, ale również inne zmiany zarówno w podatku VAT, jak i w podatkach dochodowych. Wskażemy na wyzwanie stojące przed przedsiębiorcami w zakresie nowych obowiązkowych struktur JPK_KH, JPK_EST, JPK_KPiR oraz JPK_EP. Przypomnimy też nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej od 2026 r.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
| Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
|---|---|---|
Efekty uczenia się Uczesnicy poznają:1. Zmiany w prawie podatkowym na 2026 rok. 2. Nowy obowiązkowy system e-fakturowania poprzez KSEF. 3. Zmiany zarówno w podatku VAT, jak i w podatkach dochodowych. 4. Nowe obowiązkowe struktury JPK_KH, JPK_EST, JPK_KPiR oraz JPK_EP. 5. Zasady rozliczania składki zdrowotnej od 2026 r. | Kryteria weryfikacji Bieżąca analiza odpowiedzi udzielanych przez Uczestników oraz weryfikowanie ich poprawności. Ewentualne wprowadzanie działań usprawniających. | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
1. Podatki 2026 – krajobraz zmian i kierunki reform
• Najważniejsze potwierdzone zmiany legislacyjne na 2026
• Projekty dużych nowelizacji (VAT, PIT/CIT, Ordynacja) – realny status
• Harmonogram wejścia w życie regulacji – co pewne, co ryzykowne
• „Czerwone flagi” – obszary największego ryzyka podatkowego na 2026
• Jak przygotować firmę/jednostkę/biuro rachunkowe do roku zmian
2. Zmiany w podatku VAT – 2026
2.1 Pakiet VIDA
• E-invoicing w UE – jak wpłynie na polskich podatników
• Jednolity europejski standard danych – przygotowanie systemów
• Transgraniczny auditing VAT – co oznacza dla firm w praktyce
2.2 Dyrektywy DAC-7 i DAC-8
• Obowiązki platform cyfrowych
• Raportowanie transakcji kryptowalutowych – DAC8
• Wpływ nowych raportów na kontrole podatkowe
2.3 Duża nowelizacja VAT
• Zmiany w definicjach ustawowych
• Reorganizacja załączników (towary i usługi)
• Zmiany w stawkach i ich konsekwencje
• Rozszerzenie lub ograniczenia zwolnień z VAT
• Praktyczne przykłady & case studies
2.4 KSeF jako element zmian w VAT
• Dostęp i uwierzytelnianie
• Struktura logiczna faktury
• Faktura wysłana/odebrana w systemie
• Jak KSeF wpłynie na kontrole VAT
• Najnowsze projekty i wyjaśnienia MF
3. Zmiany w podatkach dochodowych (PIT/CIT) – 2026
3.1 Uszczelnienie przepisów o fundacji rodzinnej
• Transakcje z podmiotami powiązanymi
• Opodatkowanie wypłat i świadczeń
• Ryzyka przy wydzielaniu działalności
3.2 IP Box – zmiany strukturalne
• Nowe podejście MF do kosztów kwalifikowanych
• Minimalne wymogi zatrudnienia/działalności B+R
• Najczęstsze błędy wykazywane w kontrolach
3.3 Ulgi i preferencje podatkowe – co się zmienia (NOWE)
• Ulga na robotyzację 2.0
• Ulga na innowacje i B+R – aktualizacja wytycznych
• Potencjalne zmiany w estońskim CIT
• Spółki holdingowe – kierunek zmian
3.4 Inne kluczowe obszary podatku dochodowego
• Zmiany w leasingu i wykupie prywatnym
• Ograniczenia dla ryczałtowców (szczególnie IT, medycznych, kreatywnych)
• Zasady dokumentowania kosztów w 2026 r.
4. JPK_PIT – nowe obowiązki ewidencyjne od 2026 r.
• Struktury JPK_KR_PD, JPK_PKPiR, JPK_EWP, JPK_ST_KR
• Zakres danych – co będzie raportowane po raz pierwszy
• Najczęstsze błędy i jak się przed nimi zabezpieczyć
• Integracja księgowości z systemami raportowania
• Przykładowy przepływ danych – jak przygotować organizację
5. JPK_CIT – co zmienia się dla spółek w 2026 r.
• JPK_KR_PD, JPK_ST – omówienie struktur
• Dane wrażliwe i ich poprawna prezentacja
• Objaśnienia MF – jak je interpretować
• Jak JPK wpływa na kontrole CIT
• Automatyzacja raportowania (bez sprzedaży KSeF)
6. Składka zdrowotna 2026 — aktualny status i planowane reformy
• Plan zmian dla przedsiębiorców (skala, liniowy, ryczałt)
• Minimalne progi i maksymalne limity – przewidywane scenariusze
• Składka od wynagrodzeń w spółkach
• Składka a koszty podatkowe – praktyczne przełożenie dla firm
• Co może wejść od 1.01.2026, a co od 2027 r.
• Jak planować wynagrodzenia i wypłaty na przełomie roku
7. Największe ryzyka podatkowe 2026 + checklisty wdrożeniowe
• 10 najczęstszych błędów podatników wchodzących w nowe regulacje
• Jak przygotować organizację do zmian: księgowość, działy zakupów i sprzedaży,
zarząd, pracownicy operacyjni
• Checklista „Firma gotowa na 2026”
• Q&A – trudne przykłady z praktyki
Harmonogram
Harmonogram
| Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 2 Zmiany podatkowe 2026 – szkolenie on-line | Prowadzący Justyna Zając-Wysocka | Data realizacji zajęć 18-12-2025 | Godzina rozpoczęcia 09:00 | Godzina zakończenia 14:50 | Liczba godzin 05:50 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 2 Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 18-12-2025 | Godzina rozpoczęcia 14:50 | Godzina zakończenia 15:00 | Liczba godzin 00:10 |
Cena
Cena
Cennik
| Rodzaj ceny | Cena |
|---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 824,10 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 670,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 137,35 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 111,67 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Justyna Zając-Wysocka
• przewodnicząca Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych
• ekspert Polskiej Izby Turystyki i członek Komisji Fiskalnej ECTAA
•wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych
• zarządzająca spółką doradztwa podatkowego w okresie 2011-2024
• jeden z założycieli Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego z siedzibą w Krakowie
• członek polskiego Oddziału IFA (International Fiscal Association)
• uczestnik i prelegent licznych konferencji naukowych z zakresu prawa podatkowego
• specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie doradztwa prawno-podatkowego oraz obsługi sporów podatkowych, a także sukcesji podmiotów gospodarczych • jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego
• wieloletni wykładowca problematyki podatku od towarów i usług oraz procedury administracyjnej i sądowoadministracyjnej, a także w zakresie podatków dochodowych, MDR i warsztatów specjalistycznych dla menedżerów, kadry zarządzającej, działów księgowych oraz działów handlowych (ponad 5000 godzin szkoleniowych)
• uznana za jednego z najlepszych doradców podatkowych w zakresie sporów podatkowych (IX Ranking Dziennika Gazety Prawnej)
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Materiały na szkolenie przekazujemy mailowo w formie PDF. Jest to prezentacja, którą krok po kroku trenerka analizuje podczas szkolenia oraz wzory formularzy.
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Zajęcia są prowadzone na najbardziej powszechnej platformie do komunikacji szkoleniowej ZOOM. Nie ma konieczności ściągania aplikacji ZOOM na swój komputer, jeśli Uczestnik sobie tego nie życzy. Wystarczy kliknąć na przesłany link do spotkania, wpisać swoje imię i nazwisko – tak byśmy mogli łatwo zidentyfikować Państwa na liście szkoleniowej – i już można korzystać ze szkolenia. Pytania do trenera prowadzącego można zadawać poprzez czat lub włączenie mikrofonu.