Zakupy krajowe i zagraniczne (UE), a VAT naliczony w 2025 r.- szkolenie
Zakupy krajowe i zagraniczne (UE), a VAT naliczony w 2025 r.- szkolenie
Informacje podstawowe
Informacje podstawowe
- KategoriaFinanse i bankowość / Podatki
- Grupa docelowa usługi
Szkolenie skierowane jest do właścicieli firm, dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz pracowników działów księgowych firm, pracowników biur rachunkowych i innych osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. Brak wymagań co do stażu pracy.
- Minimalna liczba uczestników3
- Maksymalna liczba uczestników15
- Data zakończenia rekrutacji04-11-2025
- Forma prowadzenia usługizdalna w czasie rzeczywistym
- Liczba godzin usługi7
- Podstawa uzyskania wpisu do BURStandard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel
Cel
Cel edukacyjny
Szkolenie przygotowuje do prawidłowego odliczania podatku naliczonego, ujmowania bieżącego oraz wstecznego, korekt in minus oraz in plus związanych z zakupami, faktur zakupowych w walucie obcej, zwrotów VAT, MPP, czy odpowiedzialności solidarnej.Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji
Efekty uczenia się | Kryteria weryfikacji | Metoda walidacji |
---|---|---|
Efekty uczenia się Uczestnik rozpoznaje podatek VAT do odliczenia związany z zakupami krajowymi i zagranicznymi. | Kryteria weryfikacji -analizuje transakcje pod kątem prawa do odliczenia podatku VAT | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kryteria weryfikacji -weryfikuje faktury zakupowe w walucie obcej | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie | |
Kryteria weryfikacji - weryfikuje kontrahentów pod kątem zabezpieczenia firmy wobec nierzetelnych kontrahentów | Metoda walidacji Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie |
Kwalifikacje i kompetencje
Kwalifikacje
Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.Warunki uznania kompetencji
Program
Program
Zakupy krajowe i zagraniczne (UE), a VAT naliczony w 2025 r.
1. Zakupy krajowe towarowe i usługowe:
1) prawo do odliczenia VAT
2) moment powstania prawa do odliczenia
3) posiadanie faktury jako jeden z determinantów momentu odliczenia
4) możliwość rozpoznania VAT naliczonego w kolejnych okresach
5) nadwyżka VATu naliczonego nad należnym:
a) przypadki występowania nadwyżek
b) dostępne rozwiązania
c) zaraportowanie w JPK
6) zaliczka a prawo do odliczenia
7) faktury korygujące in minus a prawo do odliczenia
8) faktury korygujące in plus a prawo do odliczenia
2. Zakupy krajowe w walucie obcej:
1) zasady przeliczania waluty
2) faktury korygujące walutowe
3. Zwroty VAT:
1) zwrot vat jako realizacja zasady neutralności
2) terminy podstawowe i terminy wydłużone
3) terminy przyspieszone
4) zwrot na rachunek firmowy, czy na rachunek VAT?
5) zwrot VAT a późniejsze kontrole podatkowe/celno-skarbowe
6) kwestionowanie przez organy podatkowe części zwrotu a wstrzymanie całości zwrotu
4. Zakup od zagranicznego podatnika - WNT:
1) przesłanki rozpoznawania WNT
2) moment powstania obowiązku podatkowego
3) zaliczki a WNT
4) podstawa opodatkowania
5) zasady przeliczania podstawy opodatkowania w walucie obcej
6) prawo do odliczenia z tytułu WNT
7) korekty in minus a WNT
8) korekty in plus a WNT
9) faktury korygujące WNT w walucie obcej
10) raportowanie WNT
5. Case studies:
1) zakup towaru znajdującego się w innym państwie UE od tamtejszego podatnika
2) zakup towaru znajdującego się w Polsce od zagranicznego podatnika
3) zakup towaru znajdującego się za granicą od polskiego podatnika
4) wybrane transakcje łańcuchowe
6. Zakup usług od zagranicznego podatnika
1) miejsce i moment powstania obowiązku podatkowego
2) podstawa opodatkowania
3) przeliczanie faktur walutowych
4) korekty in minus oraz korekty in plus, w tym walutowe
7. Zakup usług związanych z nieruchomościami:
1) usługi związane z nieruchomościami
2) nabycie usług od zagranicznego podmiotu dla nieruchomości położonej w PL
3) nabycie usług od zagranicznego podmiotu dla nieruchomości położonej w innym państwie UE
4) nabycie usług od polskiego podmiotu dla nieruchomości położonej w PL
5) nabycie usługi od polskiego podmiotu dla nieruchomości położonej w innym państwie UE
8. Zakup wybranych grup usług od zagranicznych podatników
1) usługi doradcze
2) usługi księgowej
3) usługi reklamowe
4) marketplace/adwords itp.
9. Odmowa prawa do odliczenia:
1) ciężar dowodowy w kontekście prawa do odliczenia
2) nabycie usług niematerialnych od podmiotów powiązanych „pod lupą fiskusa”
3) faktury „puste przedmiotowo”
4) faktury „puste podmiotowo”
5) jak bronić się przed nierzetelnymi kontrahentami:
a) rola białej listy,
b) rola rejestrów: CEIDG, KRS,
c) czy kontrahent powinien przesyłać UPD wysłanych JPK?
d) metodyka organów podatkowych: co to jest i do czego służy?
e) dotychczasowe doświadczenia: na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
f) rola należytej staranności oraz dobrej wiary,
g) MPP i jego znaczenie,
6) argumentacja prawna organów podatkowych przy kontrolach w zakresie pustych faktur lub obrotu karuzelowego,
10. Problematyka sankcji w VAT w kontekście faktur zakupowych:
1) komu i w jakich przypadkach grozi dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT?
2) stawka do 30%,
3) stawka do 20%,
4) stawka do 15%,
5) stawka 100%,
6) okoliczności brane pod uwagę przez organ podatkowy przy określaniu wysokości sankcji,
7) stosowanie MPP a sankcje w VAT,
11. Odpowiedzialność solidarna w VAT:
1) na czym polega?
2) w jaki sposób się od niej uwolnić?
3) transakcje objęte potencjalnym ryzykiem stosowania przez organy podatkowe odpowiedzialności solidarnej,
4) odpowiedzialność solidarna a VAT naliczony.
12. VAT naliczony, a ESG:
1) krótkie wprowadzenie do ESG
2) podatkowy Governance w kontekście VATu naliczonego – o co chodzi?
Warunki niezbędne do spełnienia, aby realizacja usługi pozwoliła na osiągniecie głównego celu: 80 % obecności na zajęciach.
Szkolenie realizowany jest w formie wykładu, prezentacji PPT, case study, sesji pytań i odpowiedzi po omówieniu poszczególnych bloków.
Szkolenie realizowane jest w formie zdalnej w czasie rzeczywistym, interakcja z trenerem może odbywać się za pomocą czatu lub głosowo.
Usługa realizowana jest w godzinach zegarowych z przerwami.
Po szkoleniu przewidziana jest walidacja realizowana w formie testu teoretycznego z wynikiem generowanym automatycznie, uczestnik szkolenia otrzymuje link do testu .
Harmonogram
Harmonogram
Przedmiot / temat zajęć | Prowadzący | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
---|---|---|---|---|---|
Przedmiot / temat zajęć 1 z 5 Zakupy krajowe towarowe i usługowe, Zakupy krajowe w walucie obcej, Zwroty VAT ( rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków) | Prowadzący Wojciech Safian | Data realizacji zajęć 05-11-2025 | Godzina rozpoczęcia 08:30 | Godzina zakończenia 11:00 | Liczba godzin 02:30 |
Przedmiot / temat zajęć 2 z 5 Zakup od zagranicznego podatnika - WNT, Case studies, Zakup usług od zagranicznego podatnika ( rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków) | Prowadzący Wojciech Safian | Data realizacji zajęć 05-11-2025 | Godzina rozpoczęcia 11:00 | Godzina zakończenia 13:00 | Liczba godzin 02:00 |
Przedmiot / temat zajęć 3 z 5 Odmowa prawa do odliczenia, Odpowiedzialność solidarna w VAT, VAT naliczony, a ESG ( rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków) | Prowadzący Wojciech Safian | Data realizacji zajęć 05-11-2025 | Godzina rozpoczęcia 13:00 | Godzina zakończenia 14:00 | Liczba godzin 01:00 |
Przedmiot / temat zajęć 4 z 5 Zakup usług związanych z nieruchomościami, Zakup wybranych grup usług od zagranicznych podatników ( rozmowa na żywo, chat, ćwiczenia, wykłady, prezentacja PPT , dokumentów i druków) | Prowadzący Wojciech Safian | Data realizacji zajęć 05-11-2025 | Godzina rozpoczęcia 14:00 | Godzina zakończenia 14:30 | Liczba godzin 00:30 |
Przedmiot / temat zajęć 5 z 5 Walidacja | Prowadzący - | Data realizacji zajęć 05-11-2025 | Godzina rozpoczęcia 14:30 | Godzina zakończenia 15:30 | Liczba godzin 01:00 |
Cena
Cena
Cennik
Rodzaj ceny | Cena |
---|---|
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | Cena 750,30 PLN |
Rodzaj ceny Koszt przypadający na 1 uczestnika netto | Cena 610,00 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny brutto | Cena 107,19 PLN |
Rodzaj ceny Koszt osobogodziny netto | Cena 87,14 PLN |
Prowadzący
Prowadzący
Wojciech Safian
Opinie uczestników po szkoleniach eksperta:
„Szkolenie bardzo ciekawe, z praktycznymi przykładami”
„Kompetencje Pana szkolącego, czytelny tego przekaz wiedzy, poparty przykładami."
"Szkolenie mocno merytoryczne, pełne przykładów, wiedza w pigułce. POLECAMY."
Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
Informacje o materiałach dla uczestników usługi
Uczestnik szkolenia otrzymuje na wskazany adres mailowy materiały pomocnicze (prezentacja PPT, materiały dydaktyczne , konieczne dokumenty w tym wyciągi z ustaw i rozporządzeń) niezbędne do realizacji usługi.
Informacje dodatkowe
Są możliwości zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla Uczestników, których poziom dofinansowania wynosi co najmniej 70% (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1983).
Przerwy planowane są zgodnie z potrzebami grupy.
Warunki techniczne
Warunki techniczne
Warunki techniczne niezbędne do udziału w usłudze:
1/dysponujemy własną platformą OTP BBB version kompilacja 862.
2/wymagania sprzętowe – komputer/laptop lub inne urządzanie do zdalnej komunikacji wbudowana lub zewnętrzna kamera oraz mikrofon
3/nie ma wymogów co do łącza rekomendujemy prędkość 3/1,5 MB na sekundę
4/ niezbędne oprogramowanie – przeglądarka MOZILLA FIREFOX LUB GOOGLE CHROME
5/ okres ważności linku – dzień odbywania się szkolenia (szkolenie w czasie rzeczywistym)
6) generowany jest plik aktywności (rejestr czasu logowania i wylogowania się uczestników) w celu kontroli/audytu przez jednostkę kontrolną oraz wizerunek uczestnika jak wymaga tego regulamin.
7) JEŚŁI WYMAGA TEGO REGULAMIN JEDNOSTKI FINANSUJĄCEJ SZKOLENIE JEST NAGRYWANE